地域再生計画
亘理町の認定された地域再生計画の一覧
1 海と里と山をつなぐ、また来る・ずっと住む亘理整備計画(平成29~31年度)
1 計画概要
本町の人口減少対策として、公共ゾーンを新市街地の中心として、町の魅力を十分に活かしたコンパクトで住みよい町に整備するため、道路網のアクセス向上により、新しい人の流れをつくり、交流・定住促進事業を積極的に推進する必要がある。
観光面での海エリアと山エリアの結びつきの強化を図り、町内外に誇れる町の魅力を高めるため施設の充実や情報発信に取り組むことで、利便性の高い交通ネットワークを構築し、観光資源を周遊することにより、観光交流の活性化を図るとともに人口減少の抑制を目的とする。
2 重要業績評価指標(KPI)の達成状況
重要業績評価指標(KPI) | 事業開始前 |
|
平成29年度 (1年目) |
平成30年度 (2年目) |
平成31年度 (3年目) |
【1】観光交流の増加 (人/年) |
700,000 | 目標値 | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
実績値 | 715,000 | 688,000 | |||
増減 | 15,000 | -112,000 | |||
【2】人口減少の抑制 (人) |
34,000 | 目標値 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
実績値 | 33,800 | 33,700 | |||
増減 | -200 | -300 | |||
【3】トレッキング利用者の拡大 (人/年) |
4,300 | 目標値 | 4,300 | 5,000 | 5,500 |
実績値 | 4,100 | 4,112 | |||
増減 | -200 | -888 |
3 地域再生計画
海と里と山をつなぐ、また来る・ずっと住む亘理整備計画.pdf [44KB pdfファイル]
2 地域資源を結ぶ観光交流拠点整備による周遊促進計画(平成29~33年度)
1 計画概要
年間を通して集客があるわたり温泉鳥の海に民間活力を活用し、集客力の強化を図りながら、地域産業や文化と観光を結びつける起点となる施設を整備することで、地域資源の情報発信による町内の周遊強化を図り、地域全体にお金が落ちる仕組みをつくり、地域産業の振興や雇用機会の創出を図る。また、町の魅力を発信することで、魅力が人を呼び、人が人を呼ぶ、そうした好循環を定住促進につなげていく。
2 重要業績評価指標(KPI)の達成状況
重要業績評価指標(KPI) |
事業開始前 |
平成29年度 |
平成30年度 (2年目) |
平成31年度 (3年目) |
平成32年度 (4年目) |
平成33年度 (5年目) |
|
【1】施設使用料収入 (千円/年) |
0 | 目標値 | 0 | 5,408 | 6,168 | 6,934 | 7,718 |
実績値 | 0 | 0 | |||||
増減 | 0 | -5,480 | |||||
【2】施設利用者数 (人/年) |
0 | 目標値 | 0 | 55,000 | 65,000 | 75,500 | 86,500 |
実績値 | 0 | 7,120 | |||||
増減 | 0 | -47,880 | |||||
【3】施設への出店イベント販売額 (千円/年) |
0 | 目標値 | 0 | 15,480 | 19,918 | 24,918 | 30,482 |
実績値 | 0 | 0 | |||||
増減 | 0 | -15,480 |
※平成29年度、平成30年度は本格的な施設の運用を開始していないため、実績値は0または低い数値になっています。
3 地域再生計画
地域資源を結ぶ観光交流拠点整備による周遊促進計画.pdf [300KB pdfファイル]
3 もっとはらこめし ずっとはらこめし 推進事業計画(平成29~31年度)
1 計画概要
「(仮称)はらこめし振興会」を設立し、各関係団体と手を取り、「はらこめし」のイベントを開催、出店によるPRを通じて地産地消、消費拡大及び店舗のブランド力向上を図る。また、それらの効果を通じて町民に「はらこめし」の魅力を再認識・再発見・郷土の食文化の伝承による郷土愛の醸成を促すとともに、「宮城県亘理町=はらこめし」として本町の知名度向上と町を訪れるリピーターの増加を図る。
2 重要業績評価指標(KPI)の達成状況
重要業績評価指標(KPI) |
事業開始前 |
平成29年度 |
平成30年度 |
平成31年度 |
|
【1】水産まつり及びはらこめし提供店の来客者数(人/年) |
18,000 |
目標値 |
18,500 |
19,000 |
19,500 |
実績値 |
17,000 |
20,000 |
|
||
増減 | -1,000 |
1,000 |
|||
【2】水産まつりのはらこめし販売個数(個/年) |
1,300 |
目標値 |
1,450 |
1,600 |
1,750 |
実績値 |
1,679 |
2,834 |
|
||
増減 | 229 | 1,234 | |||
【3】主要店舗(5店舗)による提供食数(食/年) |
56,000 |
目標値 |
56,500 |
57,000 |
57,500 |
実績値 |
62,000 |
60,000 |
|
||
増減 | 5,500 | 3,000 |
3 地域再生計画
もっとはらこめし ずっとはらこめし 推進事業計画.pdf [122KB pdfファイル]
